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開示詳細

EDINET2025年12月19日 11:02内部統制報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)

内部統制報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)

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AI要約

この書類は、会社の決算数字が「きちんと作られる仕組み」になっているかを会社自身が点検し、その結果を投資家に伝えるためのものです。わかりやすく言うと、売上や費用を集計する手順、チェックの流れ、権限の分け方などが機能しているかを確認する報告です。 Rettyは、2025年9月30日時点で、その仕組みは「有効」と判断したと述べています。つまり、決算に大きな間違いが入りにくいように、必要なルールや確認作業が動いている、という結論です。 点検の範囲は、会社全体を一つの拠点として見たうえで、特に間違いが起きると影響が大きい項目に絞っています。例えば、売上や売掛金、開発したソフトの計上、人件費や広告費、前払いの費用、そして見積りが必要な税金の資産などです。 また、追加で注意喚起するような「特記事項」はありません。大きな不備が見つかった、という内容ではなく、通常の確認を行い問題なしと整理した開示です。

専門用語の解説

内部統制
不正や誤りを防ぐ社内の仕組み
財務報告
決算書など投資家向け数字の報告
全社的な内部統制
会社全体に共通する管理ルール
統制上の要点
重要なチェックポイントのこと
繰延税金資産
将来の税金減額見込みを資産計上

AI影響評価

影響度i
☁️0
方向i
→ 中立
確信度i
70%

評価の根拠

この発表は、株価にとっては「大きくは動きにくいニュース」です。 理由はシンプルで、会社が「決算の数字を作るチェックの仕組みは問題なく動いています(有効です)」と述べているだけで、売上や利益が増えた・減ったといった業績の変化は書かれていないからです。たとえばテストで言うと、「カンニングを防ぐ監督体制は整っています」と確認したようなもので、点数(業績)そのものの発表ではありません。 ただし、もしここで「重要な欠陥がありました」と書かれていると、数字の信頼性が揺らぎ、株価が下がりやすくなります。今回はそれがなく、追加で注意すべき点(特記事項)もありません。 そのため、投資家の安心感にはつながる一方、買い材料として強いインパクトは出にくく、株価への影響は中立と見ます。

使用モデル: gpt-5.2-2025-12-11

出典: EDINET(金融庁)(改変あり)

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